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發表于:2019/9/9 16:49:44  點擊數:4次 領導干部經濟責任審計結果運用現狀

新形勢下高校經濟環境日益復雜,領導干部經濟責任審計作為重要監督手段,對加強干部監督管理,促進反腐倡廉有積極作用。本文以高校領導干部經濟責任審計作為研究對象,從審計結果運用存在冋題入手,分析原因,在此基礎上提出有效對策。2018年5月23日……

發表于:2019/9/9 8:36:43  點擊數:4次 固定資產審計問題及對策

摘要:目前企業單位經營管理中存在很多的關于固定資產審計問題,有些企業單位還沒認識到固定資產對于資產審計的重要性,可能是因為一些單位對于新舊的會計制度不一樣,在進行固定資產審計的時候容易出現紕漏,造成一些數據不真實,這樣就很容易對資產統計造……

發表于:2019/8/28 17:06:03  點擊數:14次 上市公司內部審計問題及對策

摘要:近年來,財務舞弊、審計失敗的事件頻發,揭露了我國上市公司內部審計質量低下的真實現狀。一些企業在上市成功獲得經濟效益的同時,卻并未重視其內部管理體系的建設。本文分析了我國上市公司內部審計存在的問題,并隨之提出了一些解決問題的對策,希望……

發表于:2019/8/28 16:55:49  點擊數:2次 煤礦企業物資供應管理處理對策

[摘要]文章主要講述煤礦企業物資供應管理的工作內容,并提出管理過程中的一些問題及相關有效處理策略。 [關鍵詞]煤礦企業;物資供應;管理 對于煤礦企業而言,若想獲得企業競爭力及長遠發展,必然要重視物資供應管理環節的重要性,明確企業管理上的問……

發表于:2019/8/28 16:48:52  點擊數:11次 大數據工程審計面臨的挑戰與對策

摘要:在工程建設的過程中,工程審計是工程項目建設當中的一項重要環節。它可以對工程項目的各個環節進行監管、并判斷其是否符合規定,以期發現錯誤、糾正弊端、改善管理,保證工程項目目標的順利實現。本文首先對大數據工程審計的優越性進行分析入手,然后……

發表于:2019/8/28 16:48:29  點擊數:5次 談工程審計管理平臺的實踐

[摘要]高等學校工程審計信息系統管理平臺的建立、優化和完善是提升內部審計管理水平的重要手段,是推進審計信息化的重要舉措。本文以南京大學工程審計信息管理平臺為例,闡述了平臺的主要特點、基本功能、應用效果及發展方向,為用好審計信息管理平臺、提……

發表于:2019/8/28 16:43:54  點擊數:2次 文化產業發展專項資金績效審計研究

【摘要】文化建設是新時期我國精神文明建設的重要組成部分,文化產業專項資金的設立是推進文化建設、進行文化產業結構改革的重要舉措。專項資金在實際投入和使用過程中有無發揮作用,發揮多大作用需要由審計部門進行專業的績效審計。由于文化產業的特殊性以……

發表于:2019/8/21 16:10:43  點擊數:11次 企業會計審計改善措施

【摘要】隨著社會的飛速發展,企業會計審計工作的重要性越發明顯。企業做好會計審計工作能降低企業財務風險,提高企業利潤,促進企業的生產管理。許多公司不承認會計審計的作用,或混淆會計與審計。這不但使會計審計的作用難以施展,而且也極大地抑制了企業……

發表于:2019/8/21 16:08:06  點擊數:2次 企業增值型內部審計優化對策

摘要:在市場競爭的日益激烈下,企業之間的競爭日益激烈,內部審計是控制企業發展風險的重要關鍵,對增強企業市場競爭力意義重大。為此,文章在闡述增值內部審計內涵和特點的基礎上,結合當前企業增值型內部審計發展存在的問題,為如何優化企業增值型內部審……

發表于:2019/8/21 16:05:26  點擊數:15次 大數據云計算技術對審計風險的影響

摘要:審計風險有人為因素,也有技術因素,而大數據云計算技術在審計工作中的應用,對審計人員提出了新的要求。大數據云計算技術的應用提高了審計效率,同時也增加了審計的風險因素。由于新技術需要在網絡環境下完成工作,而網絡環境存在許多不安全因素,因……

發表于:2019/8/21 15:55:48  點擊數:1次 整合審計程序優化及建議

摘要:近年來,整合審計憑借著低成本、高質量、低風險、高效率以及保證財務信息的完整等優勢,已成為企業和審計機構普遍認可的主流審計模式,但是在實踐中,整合審計程序還需要更加全面的優化和發展,文中將結合整合審計的相關理論,確定其的關鍵整合點,根……

發表于:2019/8/19 9:48:38  點擊數:2次 職業學校財務審計工作發展策略

摘要:近年來,我國社會經濟發展水平不斷提升,在教育事業改革與發展方面的投入也越來越大,尤其是學校內部的財務審計及管理工作改革受到了社會各界的廣泛關注。同時,在政府會計制度及其相關工作準則的不斷完善與發展背景下,立足于職業學校的發展現狀和具……

發表于:2019/8/1 16:02:53  點擊數:18次 事業單位內部審計風險分析及防范對策

摘要:我國自進入到21世紀以來,社會經濟體系正在快速發展,事業單位的業務量也隨之加大,針對于財產與物資的管理工作量隨之增加,因此,對事業單位內部審計風險分析顯得十分重要。本文主要就事業單位內部審計風險進行討論和分析,并結合實際闡述相應的防……

發表于:2019/8/1 15:51:54  點擊數:5次 風險導向內部審計在國有企業的應用

摘要:企業經營發展過程中存在著諸多風險,企業內部審計作為一種監督控制手段,具有對企業風險進行管理與控制的作用。本文從分析風險導向內部審計的含義及其在國有企業風險管理中的作用,提出具體應用的方法,以探討提高內部審計管理企業風險的效果。 關鍵……

發表于:2019/7/17 8:37:27  點擊數:12次 信息系統審計風險及有效對策

摘要:隨著信息時代的到來,信息技術的發展十分的迅速,而信息系統審計也成為這個當今社會中企業中對審計的必不可缺的基本要求,因此,對于傳統的審計工作而言,信息系統審計是完全可以替代其工作的,傳統的審計需要在信息系統的審計支持下才能夠提高效率,……

發表于:2019/7/12 8:38:31  點擊數:17次 醫院內部審計對醫院財務管理的意義

摘要:社會的發展促使醫院財務管理工作不斷革新,內部審計工作作為醫院財務管理工作中的重要組成,其審計工作的有效開展可以在提升財務管理工作效果的同時,促進醫院的可持續發展。因此,需要重視對內部審計工作的開展,本文針對強化醫院內部審計工作對于促……

發表于:2019/7/12 8:29:32  點擊數:29次 內部審計在財務管理的作用

摘要:財務管理工作成效取決于內部審計工作質量,而內部審計和企業是否能在激烈的市場競爭中占有一席之地有著非常緊密的聯系。所以,本文簡述了內部審計特點與職能,分析了內部審計在財務管理中的重要作用,提出了內部審計于財務管理中的優化構建舉措,以供……

發表于:2019/7/12 8:28:55  點擊數:8次 談醫療設備采購控制價核定的內部審計

摘要醫療設備是醫院運行和發展的重要物質基礎,如何用好設備采購資金不僅事關新設備采購或現有設備的更新維護,更關乎醫院提質增效和高水平健康發展。為適應當前我國醫改新形勢,提高資金運行質量和設備采購效能、提高審計效率,我院審計科將過去的事后審核……

發表于:2019/7/11 9:15:25  點擊數:8次 電網企業報表審計風險及防范措施

摘要:財務報表的審計工作是影響電網企業經營性業務質量的基礎。對財務報表審計過程中的各類風險進行有效的控制,可以使新時期電網企業所制定的經營戰略得到更大程度的優化。本文從審計團隊成員素質、審計機構設計合理性等多個方面,對財務報表設計工作的風……

發表于:2019/7/11 9:08:48  點擊數:17次 經濟責任審計風險的控制措施

摘要:事業單位經濟責任審計的目的,一方面是為了?;す兇什?,防止貪污腐敗,侵占國家資產等違法犯罪行為的發生,另一方面則是對事業單位的經營管理狀況進行監督。現階段,事業單位經濟責任審計在國家管理和市場經濟發展過程中所體現出的作用日益凸顯。本……

發表于:2019/7/11 9:03:09  點擊數:16次 企業內部審計績效評價體系研究

摘要:企業內部審計的目的在于優化公司治理結構,從而實現企業的發展目標。而績效評價則有利于企業內部審計質量的提升。在經濟新常態背景下,越來越多的企業將創新管理提升為企業戰略,并不斷推進戰略目標的實現。首先指出了企業創新管理的主要內容。其次,……

發表于:2019/7/11 8:59:27  點擊數:4次 現代營房建設項目績效審計特點

摘要:現代營房建設項目是我國國防建設的重要構成部分,其具有的主要特點包括:投資數額較大、建設周期較長。在對現代營房建設項目進行全面、綜合管理時存在著一定的難度。因此應該注重加強現代營房建設項目的績效審計,其可以為現代營房建設項目提供更加科……

發表于:2019/7/11 8:53:58  點擊數:7次 高校內部審計質量提升路徑

摘要:隨著信息技術不斷發展完善,我國已經進入了大數據時代,各行各業的發展已經離不開海量數據的支持與參與。文章對現階段大數據技術應用于高校內部審計過程中存在的問題進行梳理,從高校內審抗風險能力、數據技術應用、高校內審制度三個角度,探究大數據……

發表于:2019/7/11 8:46:54  點擊數:14次 醫院內部審計在維保項目管理的作用

摘要:本文主要從醫院維保項目管理的現狀出發,通過對醫院維保項目管理實踐當中遇到的常見性問題的分析,探討從內部審計監督方面如何解決醫院維保項目管理中存在的難點問題,并提出相應具體的實踐措施和建議,說明在醫院維保項目的管理過程中醫院內部審計部……

發表于:2019/7/11 8:46:34  點擊數:16次 企業內部審計創新策略

摘要:近年來,社會信息化的發展越來越快,影響著許多企業,尤其是大數據在各個領域開始應用后,對企業的經營管理的多個環節有著非常重要的影響,同時,也讓企業內部的審計工作面臨了全新的挑戰,開闊了內部審計工作人員的眼界。對于企業的價值鏈管理來說,……

發表于:2019/7/9 11:37:15  點擊數:14次 離任經濟責任審計風險及應對措施

摘要:離任經濟責任審計,是對各單位領導人員在任職期間的財務收支、經營決策等各類經濟活動履行情況進行的審計。關乎對被審計人的評價、對被審計單位的形象、對被審計人的任用決策和對國有資產合理使用的評價決策。實踐中需辨識審計中可能存在的風險,探尋……

發表于:2019/7/9 11:29:20  點擊數:8次 上市公司關聯方交易與審計風險的關系

摘要:我國貿易自由化與經濟結構性改革為上市公司的職能優化提出了巨大挑戰,審計成為眾多職能形式的重要組成部分。與此同時,眾多大中型企業開始以母子公司或總分公司的形式拓展以取得市場競爭主動權。而在眾多交易形式中,母子公司、總分公司間的關聯交易……

發表于:2019/7/9 11:26:54  點擊數:6次 商業銀行風險導向審計問題與措施

摘要:現階段,在社會經濟不斷發展的背景下,我國商業銀行運行進程逐漸加快,與此同時,銀行競爭也越來越激烈。從當前情況來看,大多數商業銀行已經了解到了內部審計本身具備的價值和作用,因此,對于商業銀行而言,要想在激烈的競爭中占據主導地位,就必須……

發表于:2019/7/9 11:24:16  點擊數:17次 會計師事務所審計風險管理與防范

摘要:隨著經濟的發展,審計風險也不斷提高?;峒剖κ攣袼氤ぞ玫納婧頭⒄?,必須要做好審計風險管理。我國目前中小型會計師事務所偏多,一旦發生審計風險,將會給事務所帶來巨大的災難。本文圍繞淮安市注冊會計師事務所分析其審計風險管理現狀及存在的……

發表于:2019/7/9 11:17:08  點擊數:26次 工程審計本質觀點分析

【摘要】基于審計一般本質來闡釋工程審計本質。工程審計是以系統方法從行為、信息和制度三個維度對工程類經管責任履行情況實施的獨立鑒證、評價和監督,并將審計結果傳遞給利益相關者的工程治理制度安排。相對于工程項目審計、建設項目審計、投資審計、固定……

發表于:2019/7/9 11:16:41  點擊數:38次 工程審計問題與案例分析

摘要:本文從前期報建手續、內控制度、招標投標管理、合同管理等10個方面分析了工程審計可能遇到的問題,并給出說明案例。 關鍵詞:工程審計;經驗;案例分析 一、引言 沒有對項目全過程的系統性把握,就難以全面理解造價形成的過程,以及可能出現問題……

發表于:2019/7/9 11:13:27  點擊數:7次 績效審計在經濟責任審計的運用

摘要:新時期,高校教育受到了社會各界的廣泛關注,也取得了相當顯著的成果。經濟責任審計作為高校經營管理一個非常重要的組成部分,對于高校的發展有著不容忽視的影響,將績效審計融入高校經濟責任審計中,能夠提高審計質量,優化審計結果,提高治校水平?!?/p>

發表于:2019/7/9 11:07:30  點擊數:3次 孵化器專項資金績效審計構建方法

[摘要]由于目前還尚未形成一套科學合理統一的績效審計指標評價標準,因此對科技企業孵化器專項資金開展績效審計工作成為一個實踐障礙。因此,本文在平衡記分卡理念的基礎上,從公眾評價、內部管理運營、可持續發展、財務管理四個維度以及15個具體指標進……

發表于:2019/7/9 11:07:08  點擊數:9次 如何構建高校內部審計績效評價體系

摘要:“互聯網+”時代的到來與審計全覆蓋的要求,對高校內部審計工作提出了更新更高的要求。為了更好地開展高校內部審計職能工作,需要建立能對其進行合理績效評價的評價體系。本文擬引入平衡計分卡,從理論層面構建“互聯網+”時代下的高校內部審計績效……

發表于:2019/7/9 11:02:03  點擊數:7次 煙草行業內部審計發展情況

摘要:煙草行業內部審計是該單位考評和督促的過程,對部門和企業的收入和支出的情況,經營活動的真實有效性、合法性以及經營效益等做出基本的審查核定,從而保證有效的經濟管理以及可以實現企業價值以及達到運營目的。隨著我國煙草行業的持續發展和改革,該……

發表于:2019/7/9 11:01:21  點擊數:14次 企業內部審計問題與應對措施

摘要:在企業內部管理過程中,內部審計發揮著重要的作用,企業通過內部審計工作,可以優化企業內部經營環境。本文分析了企業內部審計存在的問題,提出具體的應對對策,幫助企業強化利用審計結果,適時外包內部審計,具體論述了企業內部審計存在問題的應對措……

發表于:2019/7/9 10:58:54  點擊數:15次 醫院內部審計工作改進措施

摘要:新形勢下,隨著醫院改革工作的開展,基建項目數量增多,是改善醫院環境、提高服務水平的必要措施。本文以內部審計為核心,首先分析了醫院基建項目內部審計的重要性和審計要點,然后指出目前內審工作的難點,最后闡述了幾點改進措施,以供參考。 關鍵……

發表于:2019/6/24 8:27:35  點擊數:9次 會計審計與會計財務核算與對策

【摘要】隨著經濟時代的到來,企業將面對更加激烈的競爭,企業對資金的全面把控和掌握關系著一個企業能否在市場中占取有利的地位?;峒粕蠹坪筒莆窈慫愣云笠抵苯佑跋熳牌笠檔牟莆窆芾砦侍?,企業為了能夠順應時代的發展,讓企業的生產經營活動不受到資金的限……

發表于:2019/6/21 11:16:19  點擊數:16次 工程審計風險模型的具體應用

摘要:隨著改革開放格局的變化,社會主義市場經濟得到發展,同時審計方面的要求也相繼提高。內部審計人員背負的責任重大,需要尋找出合適的解決方案面對工程審計存在的風險,適應新時代和新形勢社會主義市場經濟的變化,針對工程管理的實際情況,建立工程審……

發表于:2019/6/21 11:12:30  點擊數:16次 會計審計風險與防范

摘要:經濟的快速發展為會計審計工作帶來了更大的發展機遇,審計在企業中的作用更加明顯,但是會計審計在發展的過程中,也會面臨各種風險,如果不對其進行防范,將給企業帶來巨大的損失。本文主要對審計風險的含義、審計風險形成的原因以及防范措施進行了闡……

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